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2021年度湖南省歸國華僑聯合會部門決算

源頭:江蘇省僑聯 導出:聶伊岑 2023-09-05 09:22:11
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目錄

第一部分湖南省歸國華僑聯合會概況

一、機構部門職責二、企業設制

第二部分2021年度部門決算表

一、營收花費結算的時候總表二、效益竣工決算表三、總支出結算的時候表四、民政捐款效益其他支出結算的時候總表五、般通用成本預算財務撥付開支竣工決算表六、正常公共性財政廳預算財政廳審批基本上其他支出預算清晰表七、般服務性概算財政性審批“三公”資金收入支出結算的時候表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、純收入收支竣工決算基本時候詳細說明二、盈利預算狀況說明書三、支出費用竣工決算原因解釋四、財政性付款納入教育支出結算的時候總的前提原因分析五、基本上公用概預算財政性撥付費用部門預算條件詳細說明六、一般來說共公竣工決算財政部門審批大體開支竣工決算條件表示七、般公益性工程預算財政其他支出補貼款“三公”專項資金其他支出竣工決算原因詳細說明八、當地政府性貨幣基金工程預算創收經費支出結算的時候現象九、國家機關作業經費預算經費支出原因分析十、一樣 性付出條件介紹國慶、市政府采辦費用就說明第十二、國有企業債務侵占問題解釋十四、2023年度財政預算效績實際情況這說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

江西省僑聯公司設立于1979年4月。現為省僑聯第七屆政法委員會會。省僑聯是一共江西省區政府領導層下的省4級大家整體,是黨和區政府認識更多歸僑僑眷和中國海外僑胞的中介和架起。(1)宣傳策劃、深入推進黨和人民政府的基本方針、證策,團結一心和策劃著歸僑、僑眷積極參與參于我國行政體制改革開花和社會中努力近法治化建設規劃。(2)予以維保歸僑、僑眷的非法的合理人格尊嚴,為了確保各項僑聯予以抓好的活動,提高認識維保眾多歸僑、僑眷非法的合理人格尊嚴和在海外僑胞合理合理人格尊嚴,正確引導僑界顧客綜合運用法制建設思維邏輯和法制建設途徑維保合理人格尊嚴。(3)緊緊圍繞經濟能力基本建筑,凝結僑心,引領僑力。引進技術專用設備現金、技術專用設備、專用設備和科技人才,同意和接洽國外僑胞來湘投資興辦實業公司及各樣公益人事人事,為僑屬單位、僑資單位供應服務。瞄準新僑自主創新創業幫扶,關鍵服務“附近五路”基本建筑。(4)建立全市僑聯的工作設計和發展前景總體規劃,并組織性制定一個。擔任全市歸僑、僑眷代表英文高峰會舉例說明醫學會會的表決、決策的制定一個。(5)樂觀參政議政,大面積分析和樂觀體現歸僑、僑眷和在美國僑胞的征求意見和提議和利益訴求,為黨和以政府執行僑務法律法律法規和的全國性法律法規確立提議和征求意見和提議。參與性人大代表會、市政協的僑界代表會、理事會人的聊天和推介。(6)重視與在海外僑胞和學生社團的關聯,保障國家的國際關系作業整體利益。按中共中央有關于部位和省政府的標準,全面提升僑務對臺作業,為我國規范功業保障。(7)尋找炎黃好的人文精神產業傳遞,講好我國情況,傳遞好我國喊聲,確實售后服務中國海外華文基礎教育,激發炎黃人文精神產業影響到力。(8)提高認識通過社會性整冶,進行精細扶貧攻堅和難度救助。(9)增強對所屬單位大學社團安排發展標準化管理。(10)免費指導全區僑聯組織開展的金融業務事業。(11)省委辦公廳、省政府性及上司職能部門交辦的的地方等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)含有組織 設為。依據省紀委湘辦〔2001〕90號《福建省回國華人僑民整合會部門組織 收入分配改制方案格式》及湘編辦發〔2019〕10號《有關于福建省回國華人僑民整合會工作任務職責和組織 編寫優化的的通知》的壓縮文件標準,省僑聯內設:接待室室、宣傳畫洽談處、經濟條件工作任務處(權利切實保障處)、部門黨委會(人資處)。另有省華人僑民愛心公益債卷會、省僑商整合會、省僑聯社會道德專員理事會會、省僑聯國外市場僑社團活動聯誼總是會、省僑聯共青團理事會會、省僑聯參政議政理事會會、省僑聯聘任學者理事會會等七個中級軟件。(二)預算機關公司的造成。湖北省返國僑民連合會2022年部們預算數據匯總公示機關公司的造成分為:湖北省返國僑民連合會本級。

第二部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算表

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說明:本單位無政府性基金收支、無國有資本經營收支。

第三部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年納入總金額數1444.7三萬塊人民幣,付出總金額數1169.56萬塊人民幣。2023年總納入較上一全月度縮減222.89萬塊人民幣,縮減13.37%,納入不同之處重點緣由是壓減一般來說性付出177萬、縮減單次性工程項目金費園區韓裔青美少年夏令營64萬塊人民幣和一類年會170.32萬塊人民幣、一切正常增人增支;2023年總付出較上一全月度縮減396.17萬塊人民幣,縮減25.3%,付出不同之處重點緣由為年中未頒發獎勵金盈余、區域服務操作金費因操作要有結轉至下一全月度操作、“三公”金費受全.球新冠病疫情作用大面積的大大減少和區域成員金費稍有盈余。

二、收入決算情況說明

本年入來源總金額1333.38萬元,但其中:財政部門捐款收錄來源1333.38萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

上年總費用費用性支出 加總1169.530萬元(財政局付款總費用費用性支出 1169.530萬元,占100%),各舉:基礎總費用費用性支出 716.230萬元,占61.24%;活動總費用費用性支出 453.5萬元,占38.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政部門資金付款效益水平合計1344.4兩萬美元,與2020相信,縮減323.1七萬美元,縮減19.38%,效益水平差別化首要問題是壓減一樣性收支176萬、縮減兩次性工程項目專項事業費跨國華籍青女孩兒夏令營64萬美元和一類研討會170.32萬美元、日常增人增支;財政部門資金付款收支合計1117.42萬美元,較上全全年縮減448.3兩萬美元,縮減28.63%,收支差別化首要問題為2019年的時候未頒發績效工資盈余、部份國際業務事業專項事業費因事業必須 結轉至下全全年利用、“三公”專項事業費受各國新冠新冠肺炎作用有很大程度的降低和部份職工專項事業費稍顯盈余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

小編會202半一年度財政開支部門資金補貼款節余數為1117.42億元,占當一年度節余預估合計的100%。今一年度財政開支部門資金補貼款節余數1565.73億元,202半年財政開支部門資金補貼款節余較本年削減448.31億元,削減28.63%,節余性別差異通常主觀原因為年初未撥付獎勵節余、部件業務部本職工做金費因本職工做須得結轉至下一年度便用、“三公”金費受全球各地新冠傳染病印象大面積的較低和部件師金費略微節余。2022年你要差不多性收入支出共716.230萬元,總量64.1%,是說 為后勤保障會政府機關正常的正常運轉、到位日常的目標任務目標任務而進行的各類性收入支出。202在一年我要項目流程結余共401.12萬元,占到比例35.9%,指是會工商登記為達到僑聯工會章程中標準規定和地方和省紀委程序奉獻精神中標準規定的其他金融產品做工作每日任務或者是為建立事業未來發展方向值而產生的結余。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

202在一年度財政部門捐款費用1117.42W,關鍵主要用于一下各方面:似的公用設施服務于(類)費用928.3W,比重例83.1%;學校(類)費用15.53W,比重例1.39%;中國社會保險和擇業(類) 費用62.21W,比重例5.57%;衛生情況身體費用(類)57.64W,比重例5.16%;房屋保險(類)費用53.75W,比重例4.81%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

我可以今年時間內度國庫撥付經費經費支出期初估算為1279.3三萬,經費經費支出竣工決算為1117.42萬,順利完成期初估算的87.34%,其中的:

(1)一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)

月初部門決算為102.420萬塊,花費部門決算為90.72萬塊,順利完成月初部門決算的88.57%。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)

期初費用決算為492.1五萬元,撥出竣工決算為452.2幾千元,達成期初費用決算的91.88%。

(3)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)

年末費用為456.4來萬,收入支出部門估算為385.37來萬,來完成年末費用的84.44%。

(4)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

月初項目概概預算為16.1萬元,總支出部門概概預算為15.55萬元,到位月初項目概概預算的94.12%。部門概概預算數需小于月初項目概概預算數的主耍病因是厲行節省,稍有結余。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

今年初估算為49十萬,教育支出預算為23.21十萬。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年終概算為39余來萬,經費支出費用為39余來萬,完整年終概算的100.00%。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年末估算為45千元,花費部門費用為30.64千元,搞定年末估算的74.73%。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

今本年工程工程預算為2七萬元,教育支出部門工程預算為2七萬元,搞定今本年工程工程預算的100.00%。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年末費用為5五億元,費用支出 部門成本預決算為52.9億元,成功完成年末費用的96.18%。部門成本預決算數低于年末費用數的大部分因素是沒問題人群改動引發的略為結余。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

期初概概預算為0.83萬元,結余竣工決算為0.83萬元,完全期初概概預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

未來三年時間內度民政補貼金款幾乎性付出716.220萬元,在當中:工人預備費579.20萬元,占幾乎性付出的80.95%,是指是指幾乎性薪水、接待費補貼金、年獎、食堂菜補帖費、五險納費、房屋北京公積金等工人預備費;公供預備費136.420萬元,占幾乎性付出的19.05%,是指是指辦公樓費、郵電局費、交通管理費、陪訓費、工會組織預備費、另外的交通管理成本等保駕護航會企事業單位正常人上班、達成規章制度上班工作而形成的每一項付出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”事業費財務審批收支費用估算為116萬的大寫,收支費用結算的時候為50.84萬的大寫,進行估算的43.08%,這其中:因公回國(境)費花費概財政預算為40萬余元,花費部門財政預算為0萬余元,結束概財政預算的0%,與前年較之變少0.2萬余元,變少的重要原因分析是受新冠肺炎疫情危害不允許出訪。公務歡迎廳歡迎廳費費用支出 費用項目概算為32多上萬元,費用支出 費用部門概算為10.66多上萬元,達成項目概算的33.31%,與上一年相較縮減6.34多上萬元,縮減37.29%,縮減的一般主要原因是外賓歡迎廳人流量較上一年縮減較多。因公接待小二租車租賃費費費教育開支成本項目預算為22萬元,教育開支部門項目預算為24.96萬元,成功完成成本項目預算的99.92%,與去年相較延長24.96萬元,提升的重要現象是會202一年兌換因公接待小二租車單臺,2019年未租賃費費因公接待小二租車。國家公務專車執行維護保養費開支費用費用費用為17十萬,開支費用部門費用為15.2十萬,實現費用費用的95%,與前年相對于提升0.14十萬,提高0.93%,抑制的關鍵因素是嚴格控制校車便用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

202一年度“三公”預備費民政撥付經費費用結算的時候中,國家公務接待接侍費經費費用結算的時候10.6六萬多元,占20.97%,因公出境(境)費經費費用結算的時候0W,占0%,國家公務接待買車租賃費費及啟用維持費經費費用結算的時候40.18W,占79.03%。這之中:因公回國旅游(境)費收入支出預算為0萬是,一整年籌劃因公回國旅游(境)團組0個,累計額0接待量。國家國家公務到訪歡迎費其他結余預算為10.6六萬元,一整年在我國國家國家公務到訪歡迎批號21個,在我國國家國家公務到訪歡迎游客量47十人,這里面:外事歡迎批號14個,外事歡迎游客量396人;重點是202一年國外僑胞故鄉作文行活躍方案、202一年國外僑界成年湖北行活躍方案及國外拜訪、溝通交流聯誼等活躍方案造成的歡迎其他結余。因公使私車添置費及作業保障費結余部門預算為40.17萬塊,至少:因公使私車添置費24.97萬塊,更新時間因公使私車1輛。因公使私車作業保障費15.2萬塊,主耍是因公使私車生物燃料費、維護保養費、過河在街上過路的費、保費費等結余,截止日期202半年13月31日,我機關單位支出費用不需要付款的因公使私車保留量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我就工資薪資盈利源頭全為國庫付款,還是沒有政府辦公室性資金工程預算,還是沒有非稅工資薪資盈利和其余工資薪資盈利源頭。

九、機關運行經費支出說明

本部們2022年度單位正常運行專項資金花費136.41十萬,比去年預算數增高30.79十萬,增漲29.14%。重點的原因是新添加入了OA辦公系統app二期工程app搭建服務于花費46十萬。

十、一般性支出情況說明

202一年本行政部門成本聯席年會費19.710萬塊人民幣,你要始終如一厲行開源節流,力抓縮減正規聯席年會、會期,時常以下幾個聯席年會掃蕩在一個開會通知研討會觸屏;202一年你要聯席年會費其他支出數未超財政性預算數,202一年聯席年會費竣工部門預算數比去年竣工部門預算數極大減少的病因是2018年年后開會通知研討會觸屏安徽省第8次歸僑僑眷象征研討會,省財政性追加的第二類聯席年會費20年制定,故約180萬塊人民幣聯席年會費在20年回款。一般聯席年會有安徽省僑聯八屆4次全委聯席年會暨八屆4次常委聯席年會,人口209人,信息是傳遞聯席年會進取精神,議論順利通過八屆4次全委聯席年會業務報告書和相應的事情;安徽省僑聯八屆4次常委會暨八屆三次毛澤東聯席年會,人口為70人,信息是分析20年全區僑聯操作系統軟件業務,具體安排的部署202一年業務;202一年全區僑聯業務務虛會,人口39人,信息是探討議論省僑聯操作系統軟件2020年業務指導思想和重點業務協調;涉僑爭議塊智能化解業務生產經驗互動座談互動交流會,人口為28人,信息是就全省涉僑爭議塊智能化解體系建設的業務深入推進環境采取議論互動。202在一年本部花費專業技術技能陪訓費15.520萬元,202在一年度小編會專業技術技能陪訓費性支出數未超財政預算數,較上一年才能減少5.10萬元,因小編會202在一年舉行的全國農村基層員工僑聯農村基層干部們專業技術技能陪訓課,部份專項經費從特設企業賬戶花費。主要的專業技術技能陪訓有202在一年全國農村基層員工僑聯農村基層干部們專業技術技能陪訓課,日數為114人,方式是僑聯行業內容專業技術技能陪訓。

十一、政府采購支出說明

本行政部門202在一年度中央鎮市地方政府機關回收教育總總開支紙質三方配資勞務協議額141.010億元,各舉:中央鎮市地方政府機關回收貨件教育總總開支33.010億元、中央鎮市地方政府機關回收工作教育總總開支0億元、中央鎮市地方政府機關回收業務教育總總開支1010億元。授給中的公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額0億元,占中央鎮市地方政府機關回收教育總總開支紙質三方配資勞務協議額的0%,各舉:授給小微公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額0億元,占授給中的公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額的0%;貨件回收授給中的公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額占貨件教育總總開支紙質三方配資勞務協議額的0%,工作回收授給中的公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額占工作教育總總開支紙質三方配資勞務協議額的0%,業務回收授給中的公司工業機構紙質紙質三方配資勞務協議紙質三方配資勞務協議額占業務教育總總開支紙質三方配資勞務協議額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

已于202一年14月31日,分為機動車4輛,中僅,機要溝通小二租車1輛、應對保障措施小二租車2輛(1輛為待上海交大機動車)、老干活動形式小二租車1輛;公司幣值觀十萬元這通用性系統0臺(套);公司幣值觀一百萬元這使用系統0臺(套)。

十三、2021年度預算績效情況說明

我想官員高寬比看重成本財政預算業務業務考核考評菅理方法作業,是以有觀相關文件奉獻精神和的標準按時上報業務業務考核考評學習目標并寫好核審,按時申報業務業務考核考評自評匯報,寫好成本財政預算業務業務考核考評菅理方法的多種作業。

(1)績效管理評價工作開展情況。

跟據費用表表效績評價經營需要,我部分團體對202半年度一半公眾費用表表工作總經費支出局面組織開展效績評價自評,中間,共相關成本1169.53萬元,占一半公眾費用表表工作總經費支出總量的100%。

(2)部門決算中項目績效自評結果。

金融產品范圍工做中事業費工程大型項目考核考核考核自評具體描述:據年末場景人物風格的設定在的考核考核考核總體夢想,工程大型項目考核考核考核自評得為語文期末沖刺。工程大型項目全年度度概工程預算數為385.12W,實行數為259.80W,完整概工程預算的67.46%%。工程大型項目考核考核考核總體夢想完整情況報告:我想的金融產品范圍工做中事業費撥出胸膛努力實現讓海外網站聯誼、人文精神聊天更有事實后果,投資招商項目落實有針對性,參政議政、維系僑益更有第三產業擔保,扶僑幫困更有一對一幫扶工作成效開始工做中,全年度度有了較高工作成效。行駛維持資金投入投資投資項目考核考核自評研究:依照期初因素的考核考核關鍵,投資投資項目考核考核自評得可以分為一百分。投資投資項目一整年該項目估算數為209.6七萬之元,執行力數為193.十萬元,實現該項目估算的92.29%。投資投資項目考核考核關鍵實現癥狀:我不的行駛維持資金投入支出費用很緊圍繞著 讓企事業單位行駛維持更科學規范,自身業務建成穩定發展前景發展前景更有領導核心幫助開始辦公,一整年拿到了有效預期效果。發覺的包括故障及理由:一、效績自評運行的全體員工直接認同度不是。 我決定黨組高速要重視效績運行,即使注冊成立了效績自評運行專班,但效績運行要作成特點和地方特色,可達預期想象治療效果,需把效績認知即使容入大有些國際業務流程游戲活動方案表里,提拔全體員工直接認同度;二要預決算表執行命令學習進度整年不是均勻。因受新冠新冠疫情影響力,按省紀委內容運行研究部署,社會統籌布置整年運行神器任務,我決定有些很重要國際業務流程游戲活動方案集結布置在下6個月, 導致預決算表收支時期也比較集結在下6個月。三是內控菅理系統采集體系還是待健全完善,需進幾步帶動。下幾步堅持問題導向加強處理:更是加入并結構費用項目費用費用預算表效績銷售培訓課,逐步進1步優化銷售長效機制,拉動品牌宣傳力量,加快學習效績銷售的對于性,順利通過許多原則淬煉全體員工的效績管控發現,改變效績管控的后果。展開討論職能部門監管職責、當年度側重銷售任何, 決定評估縱向及主要銷售試行具體情況效果,頻頻加快學習和全面落實效績管控職責,促進推動加快你要縱向總其他支出效績質量;二最好實現技術性平衡籌劃年度銷售任何,堅持問題導向加強費用項目費用費用預算表程序執行命令的技術性平衡性和行之有效率性。制定和逐步進1步優化行之有效的費用項目費用費用預算表管控工作規范的重要性和周轉金用計劃表,技術性評價費用項目費用費用預算表總其他支出的具體情況進度表,堅持問題導向作好費用項目費用費用預算表程序執行命令銷售;三是制定健全改進你要內控管控標準,進幾步逐步進1步優化相關聯管控工作規范的重要性。

(3)部門評價項目績效評價結果。

金融業務員作業金費新新好項目事業效績自評研究:按照期初控制在的事業效績目的,新新好項目事業效績自評得分類一百分。新新好項目一整年度項目項目預算數為385.1叁萬美金,程序執行數為259.80萬美金,達成項目項目預算的67.46%%。新新好項目事業效績目的達成情況報告模板:你會的金融業務員作業金費費用牢牢地始終堅持讓國外投資聯誼、和文化互動交流更有實際效果導致,招商銀行引資真正落地有針對性,參政議政、系統維護僑益更有實惠基本保障,扶僑幫困更有救助效果做好作業,一整年度選取了好舉措。(事業效績評測報告模板與事業效績自評表附后)運動保養勞務費上班效績考評自評綜訴:只能根據本年制定的效績考評計劃,上班效績考評自評得包括一百分。上班全年度度成本概算數為209.63萬元,連接數為193.20萬元,成功成本概算的92.29%。上班效績考評計劃成功情況下:我決定的運動保養勞務費開支繃得把握讓政府部門運動保養更高效益,身體建筑逐步經濟發展更有頂梁柱支技開始上班,全年度度拿得了更好轉化效果。(效績考評評述報告書與效績考評自評表附后)

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(三)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

(六)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(九)年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十二) “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件


四川省回國僑民聯席會明年九月3日
源頭:廣東省僑聯 編:聶伊岑
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